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            • 索 引 號:376/2021-1850700
            • 發布機構:區統計局
            • 生成日期:2021-09-06 09:28:34.0
            • 公開日期:2021-09-06
            • 公開方式:政府網站
            • 公開范圍:全部公開
            2020年統計局部門決算
            來源:區統計局 2021-09-06 09:28
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            2020年統計局部門決算公開

             

            目     錄

            第一部分 統計局部門概況

            1、部門職責

            2、機構設置

            第二部分 部門決算表

            1、部門收支決算總表

            2、部門收入決算表

            3、部門支出決算表

            4、財政撥款收支決算總表

            5、一般公共預算財政撥款支出決算表

            6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

            第三部分 2020年度部門決算情況說明

            1、收入支出決算總體情況說明

            2、收入決算情況說明

            3、支出決算情況說明

            4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            8、政府性基金預算收入支出決算情況

            9、預算績效情況說明

            10、其他重要事項情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第五部分 附件

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分 統計局部門概況

             

            一、部門職責

            (一)貫徹執行國家和省、市統計工作的方針政策和統計法律法規,研究統計制度和統計方法的改革,完成國家和省、市以及地方統計調查任務;承擔組織領導和協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;監督檢查統計法律法規的實施情況,查處各類統計違法行為。

            (二)制定并組織實施全區統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,組織實施本區國民經濟核算制度,核算全區地方生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

            (三)會同有關部門擬定重大區情區力普查計劃與方案,組織實施全區人口、經濟、農業等重大區情區力普查,匯總、整理和提供有關區情區力方面的統計數據。

            (四)收集、匯總、整理和提供全區性的基本統計資料和有關調查的統計數據,對全區國民經濟和社會發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議;統一核定、管理、公布、出版全區性的基本統計資料,定期向社會公眾發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息。

            (五)依法審批或者備案地方統計調查項目和區直部門統計調查項目;加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理;依法監督管理涉外調查活動。

            (六)加強對各街道(鄉)和區直各部門統計工作的指導和綜合協調。

            (七)組織指導全區街道(鄉)、各部門和相關企業加強統計基層基礎工作建設;加強全區統計隊伍建設,加強統計教育、統計干部培訓,組織全區統計專業資格考試和技術職務評聘工作,對基層統計員進行考核和獎勵。

            (八)參與全區及各街道(鄉)經濟運行及政府績效綜合評價考核;負責民情民意調查工作。

            (九)負責本單位、本系統的信訪維穩和安全生產工作。承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

             

            二、人員編制和領導職數

            現有人數26人,其中在職編制26人。岳陽樓區統計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業統計股、人口社會統計股、工業能源統計股、商貿投資統計股,為一級預算單位。同時下設兩個事業機構,分別為普查中心和城鄉經濟調查隊,未獨立核算。

             

            三、人員編制和領導職數

            區統計局機關核定行政編制11名。其中:局長1名,副局長2名,總統計師1名;正股級領導職數9名。

             

            四、其他機構

            根據上述工作職責,區統計局設2個事業機構:

            (一)岳陽市岳陽樓區城鄉社會經濟調查隊

            正股級公益一類事業單位,核定全額撥款事業編制11名,其中正股級領導職數1名,副股級領導職數2名。

            根據授權,負責組織實施國家城鎮住戶調查方案,組織實施住戶調查方法制度和總隊制定的標準化管理制度;定期對調查數據進行質量檢查、評估、分析,并寫出評估報告;開展調查、分析、研究,及時報告城鄉居民生活狀況和發展變化情況,并撰寫調查分析報告,為黨政領導和各級各部門提供信息咨詢和決策建議;負責城鄉居民調查點的抽選和調查網絡的基礎建設,對調查人員負責培訓和指導;負責住戶調查資料的整理和歷史資料的臺賬,為國民經濟核算和編制價格指數提供權數及相關資料。

            (二)岳陽市岳陽樓區普查中心

            正股級公益一類事業單位,核定全額撥款事業編制6名,其中正股級領導職數1名,副股級領導職數1名。

            根據授權,負責貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律、法規,研究和推進統計制度、統計方法的改革,完成國家和省、市規定的統計調查任務;檢查監督統計法律、法規的實施情況,查處各類統計違法行為;負責全區各種普查和專項統計調查的數據匯總,對各項指標數據進行審核評估,向上級機構報送普查數據,發布普查公報,撰寫研究報告,編纂印刷普查資料;負責普查、專項調查資料的整理和開發,進行課題研究和統計分析,為區委、區人民政府和有關部門提供咨詢服務;指導基層街道(鄉)進行各種普查和專項調查工作,并組織人員進行培訓,定期或不定期深入街道(鄉)指導工作。

             

            二、機構設置及決算單位構成

            (一)內設機構設置。統計局內設機構包括:1.岳陽市岳陽樓區城鄉社會經濟調查隊2.岳陽市岳陽樓區普查中心。

            (二)決算單位構成。統計局2020年部門決算匯總公開單位構成包括:統計局本級以及岳陽市岳陽樓區城鄉社會經濟調查隊、岳陽市岳陽樓區普查中心。

             

             

            第二部分 統計局年部門決算表

            (公開表格附后)


            第三部分 2020年度部門決算情況說明

             

            一、收入支出決算總體情況說明

            2020年度收、支總計  864.26  萬元。與2019年相比,增加   137萬元,增長 16 %,主要是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。

            二、收入決算情況說明

            本年收入合計 846.08  萬元,其中:財政撥款收入 846.08  萬元,占 100  %;上級補助收入 0  萬元,占  0 %;事業收入  0 萬元,占 0  %;經營收入  0 萬元,占 0  %;附屬單位上繳收入  0 萬元,占 0  %;其他收入  0 萬元,占 0  %。

            三、支出決算情況說明

            本年支出合計 864.26  萬元,其中:基本支出 864.26  萬元,占  0 %;項目支出  0 萬元,占  0 %;上繳上級支出  0 萬元,占  0 %;經營支出  0 萬元,占 0  %;對附屬單位補助支出  0 萬元,占  0 %。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

             2020年度財政撥款收、支總計  864.26 萬元,與2019年相比,增加 137  萬元,增長 16  %,主要是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)財政撥款支出決算總體情況

            2020年度財政撥款支出 864.26  萬元,占本年支出合計的 100  %,與2019年相比,財政撥款支出增加 137  萬元,增長 16  %,主要是因為是因為2020年度開展第七次全國人口普查活動,基本支出增加。

            (二)財政撥款支出決算結構情況

            2020年度財政撥款支出 864.26  萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 864.26  萬元,占100%。

            (三)財政撥款支出決算具體情況

            2020年度財政撥款支出年初預算數為  846.08   萬元,支出決算數為 864.26  萬元,完成年初預算的 100  %,其中:

            1、一般公共服務(類)201   (款)   (項)。

            年初預算為  846.08   萬元,支出決算為 864.26  萬元,完成年初預算的 100  %,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初有余額結轉用于發放2019年的年終績效。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2020年度財政撥款基本支出 864.26  萬元,其中:人員經費 268.81  萬元,占基本支出的 31.1  %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、車補費等;公用經費 595.45  萬元,占基本支出的 68.9  %,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、宣傳費、培訓費、會議費等。

            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            “三公”經費財政撥款支出預算為 11.6  萬元,支出決算為   1.6萬元,完成預算的 13.79  %,其中:

            因公出國(境)費支出預算為  0 萬元,支出決算為 0  萬元,完成預算的 0  %。

            公務接待費支出預算  11.6 萬元,支出決算為 1.6 萬元,完成預算的 13.79  %,決算數小于年初預算數的主要原因是基本支出減少,與上年相比減少 2.53  萬元,減少61.26  %。

            公務用車購置費及運行維護費支出預算為  0 萬元,支出決算為  0 萬元,完成預算的 0  %,

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算  11.6 萬元,占 100   %,因公出國(境)費支出決算 0  萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算   0萬元。

            1、因公出國(境)費支出決算為 0  萬元,全年安排因公出國(境)團組  0 個,累計 0  人次。

            2、公務接待費支出決算為 1.6  萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓405 人次,主要是第七次全國人口普查調研及培訓加班用餐發生的接待支出。

            3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為  0 萬元,其中:公務用車購置費 0  萬元,(單位本級或某二級機構)更新公務用車 0  輛……(可根據實際情況進行增減)。公務用車運行維護費  0 萬元,主要是……支出,截止×××年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0  輛。(三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

            八、政府性基金預算收入支出決算情況

            2020年度政府性基金預算財政撥款收入 846.08  萬元;年初結轉和結余 72.44  萬元;支出 864.26  萬元,其中基本支出 864.26  萬元,項目支出  0 萬元;年末結轉和結余 22.38  萬元。(無政府性基金收支也需要說明:本單位無政府性基金收支)

            九、關于2020年度預算績效情況說明

            本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告已公開。

            十、其他重要事項情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            本部門2020年度機關運行經費支出 372.52  萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數增加 70.64  萬元,增長 18.93   %。主要原因是:年初結轉余額用于發放2019年的年終績效。(具體增減原因由部門根據實際情況填列,機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

            (二)一般性支出情況

            2020年 本部門開支會議費 2.9  萬元,用于召開為期兩天的第七次全國人口普查培訓會議費,人數 400  人,內容為開展第七次全國人口普查建筑標志物繪制培訓會專項開支;開支業務培訓費 0.40  萬元,用于開展各鄉街辦事處指導員與普查員培訓培訓加班用餐,人數  124 人,內容為第七次全國人口普查培訓專項開支。舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支 0  萬元,主要是……。(注:三類會議、培訓活動,節慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經費預算情況)

            (三)政府采購支出情況

            本部門2020年度政府采購支出總額 80  萬元,其中:政府采購貨物支出 20  萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務支出 60  萬元。授予中小企業合同金額 80 萬元,占政府采購支出總額的 100   %,其中:授予小微企業合同金額   80萬元,占政府采購支出總額的 100  %。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

            (四)國有資產占用情況

            截至2020年12月31日,本單位共有車輛   0輛,其中,領導干部用車  0 輛、機要通信用車 0  輛、應急保障用車   輛、執法執勤用車 0  輛、特種專業技術用車   0輛、其他用車 0  輛,單位價值50萬元以上通用設備   0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

            第四部分 名詞解釋

             

            一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

            二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

            三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

            四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            五、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

            六、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            七、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于干部學習、組織培訓的支出。

            八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

            九、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費以及按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費支出。

            十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的行政單位公務員醫療補助經費。

            十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

            十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據國家及省機關事務管理局的有關政策規定向符合條件的干部職工發放的用于購買住房的補貼。

            十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十六、“三公”經費:納入省財政預決算管理的“三公”經費, 是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

             

             

            第五部分 附件

             

            2020年度部門整體支出績效評價報告

            2020年度 統計局單位部門決算公開表格.xls

            2020年岳陽樓區統計局決算工作表-附件.XLS

             

             

             

             

             

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